Faktúra DF020/18
Dátum vyhotovenia:
14.3.2018
Faktúra doručená:
14.3.2018
Číslo objednávky:
6/2018
Dodávateľ
SAD a.s. Prievidza
Ciglianska 1
95801 Prievidza
IČO: 36324043
Ciglianska 1
95801 Prievidza
IČO: 36324043
Odberateľ
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172
Tvorím,tvoríš,tvoríme-preprava
Názov položky:
Tvorím,tvoríš,tvoríme-preprava, 139.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
139,58 EUR
ceny sú vrátane DPH