Faktúra DF002/25
Dátum vyhotovenia:
16.1.2025
Faktúra doručená:
16.1.2025
Číslo zmluvy:
2018/0317
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624
Odberateľ
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172
Služby TSK I- II/2025
Názov položky:
Služby TSK I- II/2025, 1270.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 270,27 EUR
ceny sú vrátane DPH