Faktúra DF010/18
Dátum vyhotovenia:
15.2.2018
Faktúra doručená:
19.2.2018
Číslo objednávky:
42018
Dodávateľ
Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00894907
Súhradka 193
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00894907
Odberateľ
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172
Sklené kvety,váza
Názov položky:
Výroba sklených kvetov,váza, 85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
85,00 EUR
ceny sú vrátane DPH