Faktúra DF093/18
Dátum vyhotovenia:
13.6.2018
Faktúra doručená:
13.6.2018
Číslo objednávky:
47/2018
Dodávateľ
SAD a.s.Trenčín
Zlatovska 29
91137 Trenčín
IČO: 36323977
Zlatovska 29
91137 Trenčín
IČO: 36323977
Odberateľ
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172
TFS ML-38.roč.Preprava FS Trenčan
Názov položky:
TFS ML-38.roč.Preprava FS Trenčan, 90 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
90,00 EUR
ceny sú vrátane DPH